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肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)装修工程电子卖场合同验收结果公告
025年10月15日 八、验收组成员(应当邀请服务对象参与) 黄剑霞、腾文思、何文泽、朱煜桥、崔朝庄等 九、验收意见 该工程按合同约定要求内容完成,已具备竣工验收条件,经使用科室、
内部审计
部、后勤部、施工单位共同验收,符合施工规范要求,质量评定为合格,经测量及核实所发生的工程量与现场签证表表达一致。 十、其他补充事宜 无 肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)
采购结果
广东肇庆
内部审计
2025-12-31
招标公告丨修水县江家坪机械制造配套产业园标准厂房基础设施建设项目二期工程(二标段)部分楼栋装饰装修分包招标公告
(当月完成工程量必须在下个月10号前完成工程款申报,否则逾期不予认可);完工付款至已完成工程量的60%(需提供结算和竣工图),竣工验收(通过装饰装修验收)付款至70%;结算通过集团
内部审计
支付至审计金额的80%,结算审计完成付款至95%(总包工程审计局审计为准);装饰装修专业工程质保期满后5%一次付清(装饰装修质保期为两年)。 12.付款方式包括银行转账、承兑汇票、
采购公告
江西九江
内部审计
2025-12-31
肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)修缮工程电子卖场合同验收结果公告
025年10月17日 八、验收组成员(应当邀请服务对象参与) 杨凤珠、邹晓文、腾文思、崔朝庄、刘立锋等 九、验收意见 该工程按合同约定要求内容完成,已具备竣工验收条件,经使用科室、
内部审计
部、后勤部、施工单位共同验收,符合施工规范要求,质量评定为合格,经测量及核实所发生的工程量与现场签证表表达一致。 十、其他补充事宜 无 肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)
采购结果
广东肇庆
内部审计
2025-12-31
肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)修缮工程定点服务定点议价采购合同验收结果公告
年10月17日 八、验收组成员(应当邀请服务对象参与) 张华芬、邹晓文、卢小玲、腾文思、崔朝庄、焦洗强 九、验收意见 该工程按合同约定要求内容完成,已具备竣工验收条件,经使用科室、
内部审计
部、后勤部、施工单位共同验收,符合施工规范要求,质量评定为合格,经测量及核实所发生的工程量与现场签证表表达一致。 十、其他补充事宜 无 肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)
采购结果
广东肇庆
内部审计
2025-12-31
四川省叙永第一中学校审计服务中标(成交)结果公告
服务标准 C23030000 C23030000 审计服务 审计服务 详见采购文件 详见采购文件 自合同签订之日起,至完成工程结算价款审定、提交造价咨询的存档档案为止,其中 ,发生
内部审计
或政府职能部门审计时,咨询人还需配合完成响应的工作。 详见采购文件 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 张胜(采购人代表)、符雪、王曦 六、代理服务收费标准及金额: 代理服务费
采购结果
四川泸州
内部审计
2025-12-31
广东省中医院协同办公(OA)系统、智慧
内部审计
平台采购项目
检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供《投标函》。 (5)已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 (6)本项目不接受联合投标体投标。 采购包2(智慧
内部审计
平台)特定资格要求如下: (1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记
采购公告
广东广州
内部审计
2025-12-31
南溪区教育体育系统
内部审计
服务采购
街40号9楼902号 联系方式:028-81262931 六、合同主要信息 主要标的: 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求 1 南溪区教育体育系统
内部审计
服务 1(项) ¥180,000.00 ¥180,000.00 无 合同金额: 180,000.00元,大写(人民币):壹拾捌万元整 履约期限:2025年12月30日至2028年1
采购结果
四川宜宾
内部审计
2025-12-31
单一来源政府采购适用情形和审批管理
步搞定合规清算! +装备采购项目实战解析从风险防控到价值提升的全维攻略 +政府采购货物项目综合评分法未设置技术参数评审因素,审计质疑合规性,合理吗? + 一分钟读懂丨国家审计、
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采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]能拓股份:公司章程
性: (二)公司可以采取现金或股票方式分配股利;可以进行中期现金分红; (三) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的 现金红利,以偿还其占用的资金。 第二节
内部审计
第一百六十条 公司实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司财务收 支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百六十一条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批 准后实施。审
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]天人科技:公司章程
公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。 第一百六十五条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在 股东会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 第二节
内部审计
第一百六十六条 公司实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司财务 收支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百六十七条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批准 后实施。
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]山源科技:公司章程
利时,由公司按《中华人民共和国个人所 得税法》代扣、代缴个人所得税。公司当年无盈利时,一般不分配股利,但经股 东会决议,可以将公积金转增股本,按股东所持股份比例转增股份。 第二节
内部审计
第一百五十七条 公司实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司财 务收支和经济活动进行
内部审计
监督。 公司
内部审计
机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项 进行监督
采购公告
湖南
内部审计
2025-12-31
[临时公告]尚博医药:公司章程
法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的百分之二十五。 第一百六十七条 公司制定《利润分配管理制度》,由董事会拟定,报股 东会批准。 第二节
内部审计
第一百六十八条 公司实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司财 务收支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百六十九条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批 准后实施。
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]京能华清:公司章程
三)公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。 公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东会召开后 2 个月 内完成股利(或股份)的派发事项。 第二节
内部审计
第一百六十二条 公司实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司财务收支 和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百六十三条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实 施。
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]ST迈思:公司章程
百八十一条 公司利润分配政策为: (一)重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,保持连续性 和稳定性; (二)采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 第三节
内部审计
第一百八十二条 公司在适当时间实行
内部审计
制度,配备专职审计人 员,对公司财务收支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百八十三条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]联川生物:2025年1-9月审阅报告
本公司管理层负责。 杭州联川生物技术股份有限公司 财务报表附注 87 经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理(例如本公司信用管理部对公司发生的赊 销业务进行逐笔进行审核)。本公司
内部审计
部门对公司风险管理的政策和程序的执行 情况进行日常监督,并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽 可能降
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]雅美特:公司章程
常州雅美特窗饰股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 目 录 第二节
内部审计
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1 第一章 总则 第一条 为维护常州雅美特
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]蓝天口腔:公司章程
2 个月内完成股利 34 (或者股份)的派发事项(权益分派事项需经有权部门事前审批的除外)。 第一百七十条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。 第二节
内部审计
第一百七十一条 公司可以实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和 经济活动进行
内部审计
监督。 第一百七十二条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]正大龙祥:公司章程
司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名 义开立账户存储。 第一百七十六条 公司财务会计报告应在公司年度股东会召开前二十日置 于公司,供股东查阅。 第二节
内部审计
第一百七十七条 公司可以适时实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百七十八条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批准
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]云巢股份:公司章程
政 策,调整后的利润分配政策不得违反法律法规规章的规定,有关调整利润分配政策 的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准。 第一百七十五条 公司依法披露定期报告和临时报告。 第二节
内部审计
第一百七十六条 公司实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司财务收 支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百七十七条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后 实施。
采购公告
内部审计
2025-12-31
[临时公告]中国珠宝:公司章程
本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司 注册资本的百分之二十五。 第一百六十八条 公司应当依照《中华人民共和国审计法》等有关规定,建 立健全
内部审计
制度。党支部书记、董事长是第一责任人,主管
内部审计
工作。 公司
内部审计
职能部门根据国资委和股东会、董事会相关规定,对公司及其分公 司、子公司的经营管理活动和绩效情况进行审计监督。
采购公告
内部审计
2025-12-31
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