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审计业务知识
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大红门(北京)建设发展有限公司大红门(北京)建设发展有限公司2025年度财务报表审计询比价
工作。 (2)审计业务开展前,项目组的设立应指定具有相当业务水平的人员,并考虑到审计范围和复杂性、审计人员的资格和专业素质等因素。项目组成员具有良好的业务素质和沟通能力,熟悉会计、
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。 (3)人员的数量应根据审计业务的实际需求,在保证审计质量的前提下,审计时长不得少于20个工作日,项目组成员不得少于5人。 (4)项目组成员必须为实际执行审计的人员,如发现执行审
采购公告
北京丰台
审计业务知识
2026-01-09
2025年12月22日永定工业园南部园区建设发展有限公司公开选取审计机构
人书面同意不得泄露或者披露,如有违反应承担由此引起的法律责任和法律后果。 (8)应按委托人和有关部门的要求委派包括经办的注册会计师在内的工作人员出席与项目相关的会议和谈判,对相关的
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、或者出具的《审计报告》进行说明和解释。 (9)成交的审计机构参与本项目的工作人员不得和参与可行性研究业务、法律尽职调查的工作人员重复,若发生重复委托人可要求成交的审计机构重新委派
采购公告
福建龙岩
审计业务知识
2025-12-16
[临时公告]旭辉电气:内部审计制度
情况。 内审部应当将大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担 保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、 合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。 第二十一条 内审部对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任 部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落 实情况。 内审部负责人应
采购公告
审计业务知识
2025-12-16
[临时公告]赢胜节能:内部审计制度
资金和财产; 检测财务会计软件;查阅有关文件和资料。 (三)参加有关会议,对审计涉及的事项进行调查。 (四)对与审计事项有关的部门和个人进行审计调查,并索取证明材料,有关部 门和个人应支持、协助审计人员工作,如实反映情况,提供有关证明材料。 公告编号:2025-024 (五)在审计时,被审计单位或部门不得转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会 计账簿、会计报表,
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审计业务知识
2025-11-13
[临时公告]瑞尔竞达:内部审计工作制度
财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。 第八条 公司依据企业规模、生产经营特点,配置专职人员从事内部审计工作。 从事内部审计的工作人员应具备必要的
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,并具有一定的财会和生产 经营管理经验,其中要有适当数量的中、高级专业技术职称的业务骨干。 第九条 公司实行审计回避制度,内部审计人员与被审计对象或者审计事项有 利害关系的,应当回
采购公告
陕西西安
审计业务知识
2025-09-16
[临时公告]佳能科技:内部审计制度(北交所上市后适用)(修订稿)
条 审计部对董事会审计委员会负责,向其报告工作。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司依据规模、生产经营特点,配置专职人员从事内部审计工作。 从事内部审计的工作人员应具备必要的
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,并具有一定的财会和生产 经营管理经验。审计部负责人为专职,应当具备审计、会计、经济知识和生产经 营管理经验。 第七条 审计部负责人应当为专职,由董事会成员提名,董事会聘任。董事
采购公告
北京丰台
审计业务知识
2025-08-25
[临时公告]泰鹏环保:内部审计工作制度(北交所上市后适用)(修订稿)
财务信息 的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部向 董事会负责。 第七条 内审部应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计的工作 人员应具备必要的
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,并具有一定的财会和生产经营管理经验。 ./tmp/508fce1d-a169-49db-afa3-9df4ba3a3010-html.html 公告编号: 2025-081 第八
采购公告
北京
审计业务知识
2025-08-25
[临时公告]钜芯科技:内部审计工作制度
门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务 部门合署办公。 第八条 公司依据企业规模、生产经营特点,配置专职人员从事内部审计工 作。从事内部审计的工作人员应具备必要的
审计业务知识
,并具有一定的财会或 生产经营管理经验。 ./tmp/e2ec1fd5-cb4c-4784-92d1-573ef2579f6e-html.html 公告编号:2025-134 内部
预告
审计业务知识
2025-08-20
[临时公告]金钛股份:内部审计制度(北交所上市后适用)(修订稿)
的监督指导。审计部发现相关重大问题或者线索,应当立即向审 计委员会直接报告。 第七条 公司依据规模、生产经营特点,配置专职人员从事内部审计工作。 从事内部审计的工作人员应具备必要的
审计业务知识
,并具有一定的财会和 生产经营管理经验。 第八条 公司实行审计回避制度,与审计事项有牵涉或亲属关系的人员不得 参与内部审计工作。 审计部的负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管
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北京丰台
审计业务知识
2025-08-14
[临时公告]固力发:内部审计制度(2025年8月修订)
法规的规定,配置人员从 事内部审计工作。必要时,可从公司财务部门临时抽调会计人员组成审计 组,各单位财务部门应积极配合,不得以任何借口拒绝抽调。 从事内部审计的工作人员应具备必要的
审计业务知识
,并具有一定的财 会和生产经营管理经验。 第九条 公司实行审计回避制度,与审计事项有牵涉或亲属关系的人员 不得参与相关审计事项的内部审计工作。 第十条 内审部门有权履行以下主要职责
采购公告
审计业务知识
2025-08-07
[临时公告]美亚科技:内部审计制度(北交所上市后适用)
务部门合署办公。 第九条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定,配置专职人员 从事内部审计工作,且专职人员应不少于2人。从事内部审计的工作人员应具有 良好职业道德、必要的
审计业务知识
和一定的财务会计和生产经营管理经验。 第十条 审计部的负责人必须为专职,由审计委员会任免。公司应当掌握内 部审计部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存 在
采购公告
北京
审计业务知识
2025-07-31
[临时公告]雅图高新:内部审计制度(北交所上市后适用)(2025年修订)
设专职负责人1名,由董事会任免。 第十一条 公司应当披露内审部负责人的学历、职称、工作经历、与公司 控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。 第十二条 公司审计人员应具备必要的
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,并具有一定的财会 和生产经营管理经验,忠于职守、坚持原则,如审计事项与自身具有利害关 系的,应当回避。 第十三条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应 当配合审
采购公告
审计业务知识
2025-07-31
[临时公告]北矿检测:内部审计制度(北交所上市后适用)
的监督指导。 内审部发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第九条 公司依据规模、生产经营特点,配置专职人员从事内部审计工作。 从事内部审计的工作人员应具备必要的
审计业务知识
,并具有一定的财会和 生产经营管理经验。内审部负责人为专职,应当具备审计、会计、经济知识和生 产经营管理经验。 第十条 内审部负责人应当为专职,由董事会成员提名,董事会聘任。董事
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2025-07-23
[临时公告]新富科技:安徽新富新能源科技股份有限公司内部审计制度(北交所上市后适用)
,负责内审部的管理工作。内审部负责人应 当与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。公司依据规模、生产经营特 点,配置专职人员从事内部审计工作。从事内部审计的工作人员应具备必要的
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,并具有一定的财会和生产经营管理经验。 第八条 公司实行审计回避制度,与审计事项有牵涉或亲属关系的人员不 得参与内部审计工作。 第九条 内审部应当履行以下主要职责: (一)对本公司
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2025-07-18
[临时公告]北方实验:内部审计管理制度(北交所上市后适用)
委员会报告工作。内审部履行职责所必需的经费,应当列入公司财务预算, 予以充分保证。 第六条 公司根据业务规模等需要配置专职人员从事内部审计工作。 从事内部审计的工作人员应具备必要的
审计业务知识
,并具有一定的财会和 生产经营管理经验。内审部负责人为专职,应具备从事审计工作所需要的专业能 力。 第七条 内审部门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与 财务部门合署
采购结果
审计业务知识
2025-05-21
[临时公告]美康股份:内部审计制度(北交所上市后适用)
审计部设专职负责人 1 名,由董事会任免。公司应当披露内审部负 责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 等情况。 第十一条 公司审计人员应具备必要的
审计业务知识
,并具有一定的财会和 生产经营管理经验,忠于职守、坚持原则,如审计事项与自身具有利害关系的, 应当回避。 第十二条 公司各内部机构、控股子公司、分支机构以及具有重大影响的参 股公司
预告
海南海口
审计业务知识
2025-05-12
南方电网公司2025-2026年度审计项目中介服务招标项目招标公告
-2026年经济责任审计、经营管理审计、例行审计,同时重点对工程管理审计、战略管理、国企改革等领域进行重点监督检查,并按要求形成审计工作底稿和提交审计成果。参与深圳局理论研讨,提供
审计业务知识
培训服务,每年不少于1次,每次不少于2小时。 标的8 :协助鼎和保险公司审计部门开展2025-2026年经济责任审计,同时重点对互联网保险业务、资产负债管理、合规管理情况、内部控制
采购公告
广东广州
审计业务知识
2025-03-13
北京金隅通达耐火技术有限公司专项审计询比价
审核不予通过。 三、最高限价 本项目服务费最高限价为1万元,请在最高限价范围内进行一次性报价。 四、人员配备要求 (1) 项目组负责人具有较高的业务素质和良好的职业道德,精通会计、
审计业务知识
,熟悉相关政策法规,能够胜任本项目的审计工作。 (2) 审计业务开展前,项目组的设立应指定具有相当业务水平的人员,并考虑到审计范围和复杂性、审计人员的资格和专业素质等因素。项目组成
采购公告
北京海淀
审计业务知识
2025-02-24
安徽省中安金融资产管理股份有限公司2025-2027年度非金融机构不良资产业务基础债权审计服务商选聘采购公告
.供应商资质要求: 1.1近3年没有受到行政处罚或行业监管部门通报; 1.2按规定参加年检,具备提供服务的资质、能力,管理规范,无不良记录; 1.3拟提供服务的团队成员应具备较高的
审计业务知识
水平和执业经验,具有良好的工作责任心和职业操守。 2.供应商业绩要求:/。 3.信誉要求:供应商不得存在以下情形: (1)在“国家企业信用信息公示系统”网站中被列入严重违法失信企业
采购公告
福建漳州
审计业务知识
2025-02-14
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