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一、 *采购人名称: 合肥市第四十八中学
二、 *履约供应商名称: 合肥磐维商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*158289
四、 *合同编号: 31358598
五、 *验收单位: 合肥市第四十八中学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 塑胶导线 全铜电线管配件 | 90 | 225.0 | 无品牌\塑胶导线 | 验收通过 | |
| 2 | 电压表 | 15 | 300.0 | 无品牌\电压表 | 验收通过 | |
| 3 | 滑动变阻器 铜 | 15 | 1125.0 | 无品牌\滑动变阻器 | 验收通过 | |
| 4 | 玻璃杯 烧杯 、玻璃杯1000 | 30 | 660.0 | 无品牌\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号 、7号电池 | 70 | 175.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 6 | 碘液500ml | 3 | 150.0 | 无品牌\消毒水 | 验收通过 | |
| 7 | 普兰德 载玻片、盖玻片100片装 | 3 | 45.0 | 普兰德/Brand\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 博晨 载玻片200片装 | 3 | 90.0 | 博晨\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 刀片大盒装 100片装 | 2 | 90.0 | 得力/deli\2011 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 牙签大盒装 | 2 | 30.0 | 茶花\314006 | 验收通过 | |
| 11 | 强盛 镊子 | 40 | 360.0 | 强盛\212 | 验收通过 | |
| 12 | 拜尔 吸水纸 | 20 | 150.0 | 拜尔\222 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9062 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 12.0 | 得力/deli\9062 | 验收通过 | |
| 14 | 其他量仪 | 70 | 945.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 玻璃培养皿套装150mm | 30 | 900.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |