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一、 *采购人名称: 滁州市消防救援支队
二、 *履约供应商名称: 滁州金鹏九九超市有限公司
三、 *采购项目编号: 279*开通会员可解锁*28480
四、 *合同编号: 31333370
五、 *验收单位: 滁州市消防救援支队
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6817 白板笔 | 8 | 40.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 SK103 马克笔 | 5 | 75.0 | 得力/deli\SK103 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 磁性贴 | 1 | 5.8 | 晨光\99366 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3653 票夹/长尾夹 | 10 | 190.0 | 齐心/Comix\B3653 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3652 票夹/长尾夹 | 10 | 230.0 | 齐心/Comix\B3652 | 验收通过 | |
| 6 | 创易 背胶袋 | 40 | 140.0 | 创易\CY7642 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3537 图钉/工字钉 | 3 | 7.5 | 齐心/Comix\B3537 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7144 胶水 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7144 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 36.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B2852 美工刀 | 2 | 18.0 | 齐心/Comix\B2852 | 验收通过 | |
| 11 | 得力2057 美工刀 | 5 | 89.0 | 得力/deli\得力2057 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 25.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0010 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0425 订书机 | 4 | 103.2 | 得力/deli\0425 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6230 各类尺/三角板 | 5 | 35.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 16 | 得力(deli)400张4色浅调系列淡彩简约便签纸便利贴 76*76mm便签本N次贴记事贴办公用品 21550 便签本/便条纸/N次贴 | 36 | 140.4 | 得力/deli\得力(deli)400张4色浅调系列淡彩简约便签纸便利贴 76*76mm便签本N次贴记事贴办公用品 21550 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 42.0 | 得力/deli\30173 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |