中国医学科学院2026年部门预算
发布时间:
2026-04-24
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中国医学科学院

2026 年部门预算

第一部分 单位概况

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

一、单位职责

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

二、机构设置

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

第二部分

2026 年部门预算表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

一、单位收支总表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

二、单位收入总表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

三、单位支出总表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

四、财政拨款收支总表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

五、一般公共预算支出表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

六、一般公共预算基本支出表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

七、政府性基金预算支出表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

八、国有资本经营预算支出表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

九、财政拨款预算

“三公”经费支出表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

第三部分

2026 年部门预算情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

一、关于单位收支总表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

二、关于单位收入总表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

三、关于单位支出总表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

四、关于财政拨款收支总表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

五、关于一般公共预算支出表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

七、关于政府性基金预算支出表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

八、关于财政拨款预算

“三公”经费支出表的说明. . . . . . . . . . . .19

九、其他重要事项情况说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

第四部分 名词解释

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

第五部分 附件

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

1

第一部分 单位概况

一、单位职责

中国医学科学院

1956 年成立。北京协和医学院 1917 年成立。中

国医学科学院和北京协和医学院自

1957 年起实行院校合一的管理体

制。作为我国最高医学研究机构和领衔医学教育机构,院校自成立以

来始终以引领我国医学科技教育发展和维护人民健康为己任,为我国

医学卫生健康事业的发展做出了重要贡献。

中国医学科学院主要职责为:

(一)开展高水平医学科学技术研究,组织开展医学科技创新基

础性工作,推进科技成果转化和健康科学普及。

(二)协助开展全国医学科技创新业务指导、技术管理和保障服

务,承担国家卫生健康委重点实验室日常管理工作,建设中国医学科

学创新体系的核心基地。

(三)贯彻党的教育方针,承担高层次医学人才培养任务,开展

医学相关专业继续教育、培训与学术交流,建设世界一流的医学院校

和世界一流的医学学科。

(四)指导所属医疗机构医疗服务与质量管理、干部保健与医疗

保障,承担医药卫生体制改革任务。

(五)指导所属单位承担重大疾病防治以及突发公共卫生事件应

急支撑与救援等任务,组织开展相关防治产品的研制并推动产业化。

(六)贯彻落实国家卫生健康产业政策,组织开展院校重大产业

2

项目实施和院校特色产业群建设,对所属事业单位对外投资及国有股

权进行监督管理。

(七)组织建设国家医学高水平智库,为政府有关部门和机构提

供信息咨询、政策论证与决策咨询服务。

(八)出版发行院校主办的学术期刊杂志,组织开展医学相关领

域的国际国内交流与合作。

(九)承办国家卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中国医学科学院内设党政办公室(保密委员会办公室)、督查办公

室(党委巡察办公室)、党委组织部、人事处、规划发展与学科建设处、

创新人才处、科技管理处(实验安全管理办公室)、重大专项处(创新

工程办公室)、科技体系建设处、科技成果转化处、研究生院、招生

就业处、学生培养处、教学质量评价处(教学质量监控评估中心)、实

践教学管理处、学系学院管理处、继续教育处、教学服务中心、党委

学生工作部(学生处)、党委教师工作部(教师发展中心)、党委宣传部、

党委统战部、纪检监察室、机关党委、团委、医院事务处、财务处、

审计处、国际合作处(港澳台办公室)、信息化办公室(信息化与网络

安全中心)、离退休职工管理处、安全保卫处(安全保卫部)、基建处、

行政后勤处(后勤服务中心)、资产中心、北区综合管理办公室、工会

37 个机构。

纳入中国医学科学院

2026 年部门预算编制范围的单位共 19 家,

包括:中国医学科学院本级、北京协和医学院、中国医学科学院北京

3

协和医院、中国医学科学院阜外医院、中国医学科学院肿瘤医院、中

国医学科学院整形外科医院(中国医学科学院整形外科研究所)、中

国医学科学院基础医学研究所(含中国医学科学院微循环研究所)、

中国医学科学院药物研究所、中国医学科学院医药生物技术研究所、

中国医学科学院药用植物研究所、中国医学科学院医学信息研究所、

中国医学科学院医学实验动物研究所、中国医学科学院病原生物学研

究所、中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)、

中国医学科学院放射医学研究所、中国医学科学院生物医学工程研究

所、中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所)、

中国医学科学院输血研究所、中国医学科学院医学生物学研究所。

4

第二部分

2026 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

574,182.67 一、教育支出

152,262.70

二、政府性基金预算拨款收入

28,100.00 二、科学技术支出

660,096.34

三、国有资本经营预算拨款收入

三、文化旅游体育与传媒支出

2,055.00

四、事业收入

3,174,764.19 四、社会保障和就业支出

100,834.58

五、事业单位经营收入

118,187.36 五、卫生健康支出

3,458,994.67

六、其他收入

173,337.57 六、节能环保支出

342.45

七、住房保障支出

85,444.01

八、其他支出

7,000.00

本年收入合计

4,068,571.79

本年支出合计

4,467,029.75

使用非财政拨款结余

114,302.31 结转下年

619,288.89

上年结转

903,444.54

5,086,318.64

5,086,318.64

5

单位公开表 2

单位收入总表

单位:万元

合计

上年结转

一般公共预算拨款

收入

政府性基金预算拨

款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助

收入

附属单位上缴

收入

其他收入

使用非财政拨款结

金额

其中:教

育收费

5,086,318.64

903,444.54

574,182.67

28,100.00

3,174,764.19

10,000.00 118,187.36

173,337.57

114,302.31

6

单位公开表 3

单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

事业单位经营支出

对附属单位

补助支出

205

教育支出

152,262.70

102,903.63

49,359.07

20502

普通教育

141,522.25

102,903.63

38,618.62

2050205

高等教育

141,522.25

102,903.63

38,618.62

206

科学技术支出

660,096.34

124,715.02

424,686.06

110,695.26

20602

基础研究

128,241.69

128,241.69

2060204

实验室及相关设施

9,146.16

9,146.16

2060206

专项基础科研

119,095.53

119,095.53

20603

应用研究

498,146.38

124,715.02

262,736.10

110,695.26

2060301

机构运行

128,256.90

124,715.02

3,541.88

2060302

社会公益研究

369,889.48

259,194.22

110,695.26

20605

科技条件与服务

18,796.62

18,796.62

2060503

科技条件专项

18,796.62

18,796.62

207

文化旅游体育与传媒支出

2,055.00

2,055.00

20702

文物

2,055.00

2,055.00

2070204

文物保护

2,055.00

2,055.00

208

社会保障和就业支出

100,834.58

100,834.58

20805

行政事业单位养老支出

100,834.58

100,834.58

2080502

事业单位离退休

20,318.55

20,318.55

7

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

事业单位经营支出

对附属单位

补助支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60,132.18

60,132.18

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20,383.85

20,383.85

210

卫生健康支出

3,458,994.67 2,797,332.26

661,035.48

626.93

21002

公立医院

3,424,215.38 2,797,332.26

626,256.19

626.93

2100201

综合医院

1,291,294.69

972,272.60

319,022.09

2100208

其他专科医院

2,132,920.69 1,825,059.66

307,234.10

626.93

211

节能环保支出

342.45

342.45

21110

能源节约利用

342.45

342.45

2111001

能源节约利用

342.45

342.45

221

住房保障支出

85,444.01

85,444.01

22102

住房改革支出

85,444.01

85,444.01

2210201

住房公积金

62,088.37

62,088.37

2210202

提租补贴

1,867.67

1,867.67

2210203

购房补贴

21,487.97

21,487.97

229

其他支出

7,000.00

7,000.00

22960

彩票公益金安排的支出

7,000.00

7,000.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

7,000.00

7,000.00

合 计

4,467,029.75 3,211,229.50 1,144,478.06

111,322.19

8

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

602,282.67 一、本年支出

854,814.85

(一)一般公共预算拨款

574,182.67 (一)教育支出

114,754.63

(二)政府性基金预算拨款

28,100.00 (二)科学技术支出

319,261.41

(三)国有资本经营预算拨款

(三)文化旅游体育与传媒支出

2,055.00

(四)社会保障和就业支出

49,808.83

(五)卫生健康支出

321,457.64

二、上年结转

252,532.18 (六)节能环保支出

342.45

(一)一般公共预算拨款

227,287.79 (七)住房保障支出

40,134.89

(二)政府性基金预算拨款

25,244.39 (八)其他支出

7,000.00

(三)国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收 入 总 计

854,814.85

支 出 总 计

854,814.85

9

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2026 年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

扣除中央基建投资后

预算数

小计

基本支出

项目支出

205

教育支出

88,922.33

69,823.28

19,099.05

88,922.33

20502

普通教育

88,922.33

69,823.28

19,099.05

88,922.33

2050205

高等教育

88,922.33

69,823.28

19,099.05

88,922.33

206

科学技术支出

234,294.74

47,804.31

186,490.43

227,178.74

20602

基础研究

89,093.93

89,093.93

89,093.93

2060204

实验室及相关设施

8,700.00

8,700.00

8,700.00

2060206

专项基础科研

80,393.93

80,393.93

80,393.93

20603

应用研究

128,434.72

47,804.31

80,630.41

121,318.72

2060301

机构运行

47,804.31

47,804.31

47,804.31

2060302

社会公益研究

80,630.41

80,630.41

73,514.41

20605

科技条件与服务

16,766.09

16,766.09

16,766.09

2060503

科技条件专项

16,766.09

16,766.09

16,766.09

207

文化旅游体育与传媒支出

2,055.00

2,055.00

2,055.00

20702

文物

2,055.00

2,055.00

2,055.00

2070204

文物保护

2,055.00

2,055.00

2,055.00

208

社会保障和就业支出

33,553.37

33,553.37

33,553.37

20805

行政事业单位养老支出

33,553.37

33,553.37

33,553.37

2080502

事业单位离退休

4,190.92

4,190.92

4,190.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18,682.77

18,682.77

18,682.77

10

功能分类科目

2026 年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

扣除中央基建投资后

预算数

小计

基本支出

项目支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10,679.68

10,679.68

10,679.68

210

卫生健康支出

175,536.68

24,710.82

150,825.86

125,536.68

21002

公立医院

175,536.68

24,710.82

150,825.86

125,536.68

2100201

综合医院

112,649.82

11,907.82

100,742.00

62,649.82

2100208

其他专科医院

62,886.86

12,803.00

50,083.86

62,886.86

211

节能环保支出

342.45

342.45

342.45

21110

能源节约利用

342.45

342.45

342.45

2111001

能源节约利用

342.45

342.45

342.45

221

住房保障支出

39,478.10

39,478.10

39,478.10

22102

住房改革支出

39,478.10

39,478.10

39,478.10

2210201

住房公积金

20,228.00

20,228.00

20,228.00

2210202

提租补贴

1,544.10

1,544.10

1,544.10

2210203

购房补贴

17,706.00

17,706.00

17,706.00

合 计

574,182.67

215,369.88

358,812.79

517,066.67

11

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

2026 年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

139,319.82

139,319.82

30101

基本工资

39,471.62

39,471.62

30102

津贴补贴

43,370.83

43,370.83

30106

伙食补助费

179.14

179.14

30107

绩效工资

4,299.46

4,299.46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18,682.77

18,682.77

30109

职业年金缴费

10,679.68

10,679.68

30110

职工基本医疗保险缴费

444.11

444.11

30112

其他社会保障缴费

521.37

521.37

30113

住房公积金

20,228.00

20,228.00

30114

医疗费

20.00

20.00

30199

其他工资福利支出

1,422.84

1,422.84

302

商品和服务支出

42,171.19

42,171.19

30201

办公费

829.99

829.99

30202

印刷费

124.98

124.98

30204

手续费

2.00

2.00

30205

水费

451.81

451.81

30206

电费

1,786.05

1,786.05

30207

邮电费

123.75

123.75

12

部门预算支出经济分类科目

2026 年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30208

取暖费

721.55

721.55

30209

物业管理费

1,632.57

1,632.57

30211

差旅费

1,593.50

1,593.50

30213

维修(护)费

5,476.47

5,476.47

30214

租赁费

5,507.56

5,507.56

30215

会议费

357.78

357.78

30216

培训费

642.79

642.79

30218

专用材料费

197.80

197.80

30226

劳务费

2,371.70

2,371.70

30227

委托业务费

17,594.86

17,594.86

30228

工会经费

991.00

991.00

30231

公务用车运行维护费

71.47

71.47

30239

其他交通费用

227.79

227.79

30299

其他商品和服务支出

1,465.77

1,465.77

303

对个人和家庭的补助

33,063.36

33,063.36

30301

离休费

1,593.46

1,593.46

30302

退休费

4,952.32

4,952.32

30304

抚恤金

285.97

285.97

30305

生活补助

18.00

18.00

30307

医疗费补助

25.00

25.00

30308

助学金

26,171.79

26,171.79

13

部门预算支出经济分类科目

2026 年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30309

奖励金

1.00

1.00

30399

其他对个人和家庭的补助

15.82

15.82

310

资本性支出

815.51

815.51

31002

办公设备购置

225.82

225.82

31003

专用设备购置

216.02

216.02

31007

信息网络及软件购置更新

348.67

348.67

31099

其他资本性支出

25.00

25.00

合 计

215,369.88

172,383.18

42,986.70

14

单位公开表 7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

2026 年政府性基金预算支出

基本支出

项目支出

210

卫生健康支出

21,100.00

21,100.00

229

其他支出

7,000.00

7,000.00

22960

彩票公益金安排的支出

7,000.00

7,000.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

7,000.00

7,000.00

合 计

28,100.00

28,100.00

15

单位公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

2026 年国有资本经营预算支出

合 计

基本支出

项目支出

合 计

注:本单位

2026 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

16

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2026 年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

71.47

71.47

17

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基

金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、

使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:教育支出、科

学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支

出等。本单位

2026 年收支总预算 5,086,318.64 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位

2026 年收入预算 5,086,318.64 万元,其中:一般

公共预算拨款收入

574,182.67 万元,占 11.29%;政府性基金

预算拨款收入

28,100 万元,占 0.55%;事业收入 3,174,764.19

万元,占

62.42%;事业单位经营收入 118,187.36 万元,占

2.32%;其他收入 173,337.57 万元,占 3.41%;使用非财政拨

款结余

114,302.31 万元,占 2.25%;上年结转 903,444.54 万

元,占

17.76%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位

2026 年支出预算 4,467,029.75 万元,其中:基本

支出

3,211,229.5 万元,占 71.89%;项目支出 1,144,478.06 万

元,占

25.62%;事业单位经营支出 111,322.19 万元,占 2.49%。

18

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位

2026 年财政拨款收支总预算 854,814.85 万元,

收入包括:一般公共预算拨款收入

574,182.67 万元、政府性

基金预算拨款收入

28,100 万元、上年结转 252,532.18 万元;

支 出 包 括 : 教 育 支 出

114,754.63 万 元 、 科 学 技 术 支 出

319,261.41 万元、文化旅游体育与传媒支出 2,055 万元、社

会保障和就业支出

49,808.83 万元、卫生健康支出 321,457.64

万元、节能环保支出

342.45 万元、住房保障支出 40,134.89

万元、其他支出

7,000 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位

2026 年一般公共预算当年拨款 574,182.67 万元,

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办

一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出

结构,合理保障重点支出需求,体现在有关支出科目中。其

中:教育支出

88,922.33 万元,占 15.49%;科学技术支出

234,294.74 万元,占 40.8%;文化旅游体育与传媒支出 2,055

万元,占

0.36%;社会保障和就业支出 33,553.37 万元,占

5.84%;卫生健康支出 175,536.68 万元,占 30.57%;节能环

保支出

342.45 万元,占 0.06%;住房保障支出 39,478.1 万元,

6.88%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位

2026 年一般公共预算基本支出 215,369.88 万元,

19

其中:

人员经费

172,383.18 万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助等;

公用经费

42,986.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位

2026 年政府性基金预算 28,100 万元,主要用于

卫生健康相关支出和罕见病诊疗水平能力提升。

八、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

本单位

2026 年财政拨款预算“三公”经费为 71.47 万元,

全部为公务用车运行费。

九、其他重要事项情况说明

(一)委托业务费情况。

2026 年委托业务费财政拨款预算 147,536 万元,比 2025

20

年预算增加

19,675.14 万元,增长 15.39%。主要原因是:相

关项目工作任务增加,对应委托业务费支出增加。

(二)政府采购情况。

2026 年政府采购预算总额 1,444,814.33 万元,其中:政

府 采 购 货 物 预 算

902,551.68 万 元 、 政 府 采 购 工 程 预 算

165,581.17 万元、政府采购服务预算 376,681.48 万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至

2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆 146 辆,其中,

部级领导干部用车

2 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车

15 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 100 辆;单位价值100 万元及以上设备 3,145 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 7 辆,其中,机要通信用

1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆;单位价值

100 万元及以上设备 253 台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公

共预算拨款

358,812.79 万元,政府性基金预算拨款 28,100 万

元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

21

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。如开展医疗服务活动、按照国家规定的

收费项目和地方确定的收费标准取得的收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如

转制科研院所从事经营活动取得的收入等。

(四)其他收入:指除上述

“财政拨款收入”“事业收

”“事业单位经营收入”等以外的收入。如从地方政府获得的

补助和从其他部门获得的横向科研经费等。

(五)使用非财政拨款结余:指预计用非财政拨款结余

资金弥补本年度收支差额的数额。

(六)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

(七)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):

指单位用于开展全日制普通高等教育(包括研究生教育)的

支出。

(八)科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相

关设施(项):指单位重点实验室的支出。

(九)科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科

22

研(项):指单位用于专项基础科研方面的支出。

(十)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):

指单位基本运行的支出。

(十一)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益

研究(项):指单位开展社会公益项目研究方面的支出。

(十二)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科

技条件专项(项):指单位改善科研基础条件等方面的支出。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文

物保护(项):指单位用于文物保护利用的项目支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老

支出(款)事业单位离退休(项):指单位开支的离退休经

费。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老

支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老

支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十七)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院

(项):指综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

(十八)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科

医院(项):指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

23

(十九)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源

节约利用(项):指单位用于能源节约利用方面的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房

公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提

租补贴(项):指单位按房改政策规定的标准,向职工(含

离退休人员)发放的租金补贴。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购

房补贴(项):指单位按房改政策规定,向符合条件职工(含

离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(二十三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指单位用

于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

(二十四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定

用途继续使用的资金。

(二十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

24

(二十七)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务

活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出

国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二十九)委托业务费:反映因委托外单位办理业务(如

委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等)而支付的委托

业务费。

25

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称

中央级公益性科研院所基本科研业务费

主管部门及代码

[131]国家卫生健

康委员会

实施单位

中国医学科学院本级

项目资金(万元)

年度资金总额:

10750.68

执行率

分值

(10)

其中:财政拨

6347.76

上年结

4402.92

其他资

0.00

年度总体

目标

该项目主要围绕增强医科院原始创新能力和高层次人才队伍建设水平、夯实医学科技创新的核心基地展开。年度总体目标包括:一是完成年度立项方案;二是完成延续支持项目的经费拨付工作;三是完成新增支持项目的立项评审、任务书签订、经费拨付等全流程工作,以支持引进及培养人才、援藏援疆等国家重大任务支撑、行业任务支撑、科研基地建设、国际合作发展、科技战略研究等的科研项目和研究工作;四是完成到期项目结题验收工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

(90)

绩效指标

产出指标

数量指标

延续课题数量

≥50 个

10

绩效指标

产出指标

数量指标

获得经费拨付课题数量

≥80 个

10

绩效指标

产出指标

数量指标

支持研究平台数量

≥3 个

10

绩效指标

产出指标

质量指标

项目验收结果

合格

10

绩效指标

产出指标

时效指标

课题结题及时率

≥95%

10

绩效指标

效益指标

社会效益

指标

保证人员能力提升

15

绩效指标

效益指标

社会效益

指标

积极开展人才引进、知 识 产 权 、 成 果 转化 、国际合作等工作

15

绩效指标

满意度

指标

服务对象满意度指

科研人员满意度

≥90%

10

26

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称

改善科研条件专项(前沿免疫治疗概念验证与转化平台建设

设备购置)

主管部门及代码

[131]国家卫生健

康委员会

实施单位

中国医学科学院本

项目资金(万元)

年度资金总额:

2048.00

执行率

分值

(10)

其中:财政拨

2048.00

上年

结转

0.00

其他

资金

0.00

年度总体目

本项目主要围绕肿瘤-造血-免疫互作新型靶点发现与干预策略研发设备购置开展。年度总体目标包括:一是做好项实施调研、必要的论证等工作,保障采购任务顺利开展;二是通过购置 65 台套新型高端科研仪器设备支撑科学研究;三是搭建肿瘤-造血-免疫系统互作机制研究、高分辨深组织成像与分子动态示踪研究、单细胞多模态数据整合分析及关键靶标验证等三个功能模块,对肿瘤发生、发展、治疗转归过程进行系统性解析和挖掘设计,加速创新技术的应用、创新靶点的发现和创新药物的开发与转化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

(90)

绩效指标

成本指标

经济成本指标

预算执行偏差率

≤20%

20

绩效指标

产出指标

数量指标

新增设备数量

≥65 台/套

10

绩效指标

产出指标

数量指标

设备使用培训次数

≥3 次

8

绩效指标

产出指标

数量指标

发表论文数量

≥10 篇

8

绩效指标

产出指标

质量指标

验收合格率

100%

7

绩效指标

产出指标

时效指标

相关任务按期完成率

≥90%

7

绩效指标

效益指标

经济效益指标

科研设备机时利用率

≥75%

6

绩效指标

效益指标

社会效益指标

改善科研条件

8

绩效指标

效益指标

社会效益指标

产出新技术

≥2 个

6

绩效指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

科研人员满意度

≥90%

10

27

项目绩效目标表

2026 年度)

项目名称

改善基本办学条件-房屋修缮类项目

主管部门及

代码

[131]国家卫生健康委

员会

实施单位

北京协和医学院

项目资金(万元)

年度资金总额:

6,269.34

执行率

分值

(10)

其中:财

政拨款

3,117.08

上年结转

3,152.26

其他资金

-

年度总体目标

该项目主要围绕提升建筑功能、改善环境品质、消除安全隐患三大核心目标开展。年度目标包括:一是实施楼宇综合改造,通过外窗节能改造、水电暖通系统更新及室内环境优化,全面提升教学和科研保障能力;二是完成校区修缮,重点解决有水房间防水及管道老化问题,改善卫生条件,保障师生教学与工作环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

(90)

产出指标

数量指标

修缮业务用房面积

≤53126.4 平方米

20

质量指标

验收合格率

≥95%

20

时效指标

相关任务按期完成率

≥95%

10

效益指标效益指标

社会效益指标

消除安全隐患点位

≥3 处

15

生态效益指标

设施/设备节能降耗达标率

≥95%

15

满意度

指标

服务对象

满意度指标

学生满意度

≥90%

5

职工满意度

≥90%

5

28

项目绩效目标表

2026 年度)

项目名称

中央高校基本科研业务费

主管部门及

代码

[131]国家卫生健康委员

实施单位

北京协和医学院

项目资金(万元)

年度资金总额:

3,638.81

执行率

分值

10)

其中:财

政拨款

3,557.00

年结转

81.81

他资金

-

年度总体目标

该项目主要围绕发挥院校在卫生健康领域的引领、支撑和辐射作用,服务健康中国建设等国家战略,构建国家医学科技创新体系等任务,重点支高校的自主选题研究工作,主要用于开展科学研究创新、培养科研人才、支撑学科发展等工作。年度总体目标包括:一是支持一批高潜力科研项目实施,促进具有创新价值的阶段性科研成果产出;二是提升青年教师和研究生的科研能力与学术素养,推动其参与更高水平的科研任务;三是完善科研支持体系,推动资源精准配置与管理提质增效,为高质量完成中长期目标提供支撑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

90)

产出指标

数量指标

获得经费拨付课题数量

≥250 个

15

支持青年科研人员比例

≥80%

15

质量指标

项目验收结果通过率

≥90%

10

时效指标

专题研究报告完成率

≥90%

10

效益指标

社会效益指标

青年教师基本科研能力

提升

15

社会公益服务能力

提升

15

满意度

指标

服务对象

满意度指标

教师满意度

≥95%

5

学生满意度

≥95%

5

29

项目绩效目标表

2026 年度)

项目名称

北京协和医学院配比资金项目

主管部门及

代码

[131]国家卫生健康委员

实施单位

北京协和医学院

项目资金(万元)

年度资金总额:

594.52

执行率

分值

10)

其中:财

政拨款

539.00

年结转

55.52

他资金

-

年度总体目标

项目主要围绕高水平公卫学院建设及医学人文学科交叉融合等核心任务开展,年度总体目标包括:一是推进设立群医学及公共卫生学系体系,建成医学院校特色思政育人体系;二是教学能力提升,加强导师队伍建设;三是科研成果提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

90)

产出指标

数量指标

发表学术文章数量

≥4 篇

15

发表学术专著数量

≥4 部

10

申报项目数量

≥30 个

10

质量指标

支持教师教学能力提升

≥10 名

15

效益指标

社会效益指标

报送公共卫生政策建议数量

≥3 个

15

讲座或会议覆盖受众

≥800 人

15

满意度

指标

服务对象

满意度指标

师生满意度

≥90%

10

合作机会