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一、 *采购人名称: 邵阳县蔡桥乡人民政府
二、 *履约供应商名称: 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店
三、 *采购项目编号: 23511*开通会员可解锁*57
四、 *合同编号: 59946663
五、 *验收单位: 邵阳县蔡桥乡人民政府
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美斯特 MSF18D2-180 电热水壶 | 5 | *开通会员可解锁*.0 | 美斯特/MESTER\MSF18D2-180 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 Q7 中性笔 | 50 | 500.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 3 | 大肥象 10包L码400张 抽纸 | 30 | 750.0 | 大肥象\10包L码400张 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609 电源插座 | 20 | 900.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号碱性电池 5号 7号普通干电池 | 40 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 德信 TG898 专用计算器 TS-8136TA 计算器 | 10 | 250.0 | 德信\TG898 | 验收通过 | |
| 7 | 和宏 纸杯 纸杯 | 30 | 240.0 | 和宏/D&S\纸杯 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AYZ97512 6# 印油/印泥/印台 | 40 | 120.0 | 晨光/M&G\AYZ97512 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0015 订书钉 | 49 | 147.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7302 胶水 | 8 | 16.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 11 | 罗弗 固体胶 胶棒 | 50 | 150.0 | 罗弗\固体胶 | 验收通过 | |
| 12 | 钻石牌/DIAMOND 落地扇家用18寸 四叶风扇 | 10 | 2180.0 | 钻石 /DIAMOND\18寸4型机械款(铝四叶) | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |