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一、 *采购人名称: 郴州市林邑中学
二、 *履约供应商名称: 郴州市北湖区一文配送中心
三、 *采购项目编号: 28111*开通会员可解锁*76
四、 *合同编号: 64184911
五、 *验收单位: 郴州市林邑中学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APMV0974 马克笔 | 10 | 580.0 | 晨光/M&G\APMV0974 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 9012 油画棒 | 10 | 600.0 | 晨光/M&G\9012 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 67860 彩泥/橡皮泥/粘土 | 10 | 250.0 | 得力/deli\67860 | 验收通过 | |
| 4 | 联木 卡纸 卡纸 | 600 | 300.0 | 联木\卡纸 | 验收通过 | |
| 5 | 联木 卡纸 卡纸 | 500 | 500.0 | 联木\卡纸 | 验收通过 | |
| 6 | 薪余 明信片 | 50 | 525.0 | 薪余\贺卡 | 验收通过 | |
| 7 | 小米 小爱音箱 Pro 桌面音响 | 1 | 348.0 | 小米\小爱音箱 Pro | 验收通过 | |
| 8 | 维克奇 一次性纸杯 维克奇一次性加厚纸杯 | 10 | 180.0 | 维克奇\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |