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一、 *采购人名称: 湘阴县人民医院
二、 *履约供应商名称: 岳阳海川办公设备有限公司
三、 *采购项目编号: 26511*开通会员可解锁*33
四、 *合同编号: 64404678
五、 *验收单位: 湘阴县人民医院
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0217 订书钉 | 10 | 120.0 | 得力/deli\0217 | 验收通过 | |
| 2 | 万容 众鑫一次性纸杯 | 40 | 340.0 | 万容/VARY\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 国产 购物车 | 2 | 640.0 | 国产\不锈钢 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 5 | 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 288 | 241.92 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 电池/电力配件 | 240 | 504.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 电池/电力配件 | 180 | 378.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 8 | 汰渍 洗衣液/洗衣粉 | 420 | 1251.6 | 汰渍/Tide\汰渍 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8824 闹钟/挂钟 | 1 | 65.0 | 得力/deli\8824 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 120.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |