湘乡市壶天中心学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-04-01
发布于
湖南湘潭
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 湘乡市壶天中心学校

二、 *履约供应商名称: 湘乡市家多旺商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*814738

四、 *合同编号: 51865008

五、 *验收单位: 湘乡市壶天中心学校

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 胶水 得力7300液体胶 10 30.0 得力/deli\7300 验收通过
2 得力5682档案盒 20 138.0 得力/deli\5682 验收通过
3 得力 A5笔记本 20 300.0 得力\A5 验收通过
4 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 20 640.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
5 明前绿茶 10 1200.0 \ 验收通过
6 公牛防雷插座 4插位1.8米GN-H1220 5 189.0 公牛/BULL\GN-H1220 验收通过
7 万容炫风(3101)50只袋装塑杯 10 69.0 万容/VARY\3101 验收通过
8 得力/deli 6600ES中性笔0.5黑色红色蓝色 20 360.0 得力/deli\6600ES 验收通过
9 得力 30246 超市封箱胶带 48mm*40y*50um (单位:卷) 10 125.0 得力\30246 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 李明
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