安徽省军区关于卫生间专用擦手纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-07-18
发布于
安徽合肥
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一、 *采购人名称: 安徽省军区

二、 *履约供应商名称: 合肥策创信息科技有限责任公司

三、 *采购项目编号: 211*开通会员可解锁*52216

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 安徽省军区

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 B913A 卫生间专用擦手纸 1箱/20包 1 167.2 清风/qingfeng\B913A 验收通过
2 欧宝 2806三脚架配件 1 320.0 欧宝\2806 验收通过
3 彩虹 电蚊香 蚊香/蚊香液 10 299.0 彩虹/RAINBOW\电蚊香 验收通过
4 妙洁 33cm海绵拖把 3 267.0 妙洁/magic\33cm 验收通过
5 妙洁 32cm平板拖把 3 195.0 妙洁/magic\32cm 验收通过
6 马桶刷/地刷/马桶拔 1 25.0 无品牌\马桶刷 验收通过
7 马桶刷/地刷/马桶拔 6 60.0 无品牌\马桶刷 验收通过
8 得力 7734百事贴 贴纸 10 29.0 得力/deli\7734 验收通过
9 茶花 挂钩 4 30.0 茶花\29691K 验收通过
10 塑料收纳盒 1101塑料盒 30 315.0 无品牌\塑料收纳盒 验收通过
11 加厚 垃圾袋 20 170.0 无品牌\加厚 验收通过
12 清风 A4 70g 打印/复印纸 2 310.0 清风/qingfeng\A4 70g 验收通过
13 姓名贴 标签纸 贴纸 2 15.0 无品牌\名字贴 验收通过
14 pp袋 光盘盒/CD包 1 12.5 无品牌\PP袋 验收通过
15 得力 2041 美工刀 4 31.2 得力/deli\2041 验收通过
16 得力 S936 铅笔/HC199 3 23.4 得力/deli\S936 验收通过
17 公牛 GN-M1060 电源插座 1.8米 3米 5米 2 96.0 公牛/BULL\GN-M1060 验收通过
18 一次性马桶垫 马桶套/马桶座圈 16 292.0 无品牌\一次性马桶垫 验收通过
19 速派 A4 10S膜 塑封膜 2 120.0 速派\A4 10S膜 验收通过
20 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 洁厕灵 10 65.0 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g 验收通过
21 杰思特 JT-DL2451/DB2350/DX228铂金版(通用版) 粉盒 2 314.34 杰思特/JEAST\JT-DL2451/DB2350/DX228铂金版(通用版) 验收通过
22 慕兰格扫把 组合套扫 2 70.0 无品牌\慕兰格扫把 验收通过
23 南孚 7号电池 48 132.48 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
24 清风 B338C2 盒装抽纸 1箱/12提 21 367.5 清风/qingfeng\B338C2 验收通过
25 花友 喷壶 2 26.0 花友\喷壶 验收通过
26 清风 A3/70G 打印/复印纸 2 310.0 清风/qingfeng\A3/70G 验收通过
27 维达 4层180g10卷 卷筒纸 维达(Vinda)蓝色经典有芯卷纸 4 111.2 维达/Vinda\4层180g10卷 验收通过
28 爱特福 84消毒液 一件/30瓶 1 6.5 爱特福\84消毒液 验收通过
29 得力 8566 票夹/长尾夹 6#60只/筒 15mm 10 88.0 得力/deli\8566 验收通过
30 双飞燕 OP-520NU 有线鼠标 2 76.0 双飞燕/A4TECH\OP-520NU 验收通过
31 得力 0764 烧水壶 2 276.0 得力/deli\0764 验收通过
32 绿联 40576 USB刻录光驱/刻录/DVD 2 380.0 绿联/Ugreen\40576 验收通过
33 得力 19207 250ml/50个纸杯 5 90.0 得力/deli\19207 验收通过
34 得力 XT67 大容量粉盒 1 945.0 得力/deli\XT67 验收通过
35 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 5 67.85 白雪\PVR-155 验收通过
36 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 李鹏飞
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