合肥市包公园管理服务中心关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-12-06
发布于
安徽合肥
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 合肥市包公园管理服务中心

二、 *履约供应商名称: 合肥涂联商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*047896

四、 *合同编号: 31259166

五、 *验收单位: 合肥市包公园管理服务中心

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 抹布1 抹布 15 270.0 无品牌\抹布1 验收通过
2 铝合金应急箱 1 105.0 无品牌\铝合金应急箱 验收通过
3 绿联50203三合一充电线 数据线 Type-C安卓通用 1 79.0 无品牌\3 验收通过
4 金号GA1808毛巾 毛巾 15 255.0 金号\金号GA1808毛巾 验收通过
5 罗技 M170 罗技M170无线鼠标 5 275.0 罗技/Logitech\M170 验收通过
6 绿联 KU005 绿联 15258无线蓝牙键盘 2 278.0 绿联/Ugreen\KU005 验收通过
7 绿联 40441 绿联 40441 USB3.0 4口 HUB 转换器 扩展坞 3 207.0 绿联/Ugreen\40441 验收通过
8 得力 9040 得力 9879 光敏 财务印章 红色 黑色 10ml 10 150.0 得力/deli\9040 验收通过
9 静音手推车60×90CM(大号) 1 299.0 无品牌\130PSI 验收通过
10 得力 0012S 得力0012订书钉 10盒 25 325.0 得力/deli\0012S 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 余媛莉
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