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一、 *采购人名称: 合肥幼儿师范高等专科学校
二、 *履约供应商名称: 合肥文语商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*1049594
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 合肥幼儿师范高等专科学校
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 3847 100支/盒 铆管 装订机配件 | 5 | 298.6 | 得力/deli\3847 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVPB0137 A4彩色复印纸打印纸 80G 粉红色100张/包 | 100 | 1297.0 | 晨光/M&G\APYVPB0137 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9532 票夹/财务用夹 票夹/长尾夹 | 10 | 25.0 | 得力/deli\9532 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DL6110 小推车 平板车 | 1 | 99.7 | 得力/deli\DL6110 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASG97156 超强固体胶棒 36g 【12支/盒】 | 3 | 75.6 | 晨光/M&G\ASG97156 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛/simaa 西玛(simaa)BJ211 195-36通用凭证包角纸 195*145mm 25张/包(可包50个)记账凭证报销单装订封面封皮 单据/收据/ | 200 | 400.0 | 西玛/simaa\19017 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |