合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-09-07
发布于
安徽合肥
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

二、 *履约供应商名称: 合肥宝春商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 271*开通会员可解锁*61257

四、 *合同编号: 30994653

五、 *验收单位: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金士顿 DT100G3 16G U盘 1 35.0 金士顿/Kingston\DT100G3 16G 验收通过
2 得力 得力 办公指纹考勤机 2250 1 173.0 得力/deli\2250 验收通过
3 晨光 k35 晨光/M&G K35 0.5mm中性笔 按动笔 12支/盒 2 48.0 晨光/M&G\k35 验收通过
4 晨光 MF6305 晨光/M&G MF6305 橡皮 5 4.0 晨光/M&G\MF6305 验收通过
5 晨光 Q7 0.5mm 12支/盒 风速中性笔签字笔水性笔 120 120.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
6 7102 21g 固体胶胶棒 (单位:支) 10 25.0 得力/deli\7102 验收通过
7 晨光 AJD97354 双面 泡 棉 胶 24mm*5y双面胶 30 75.0 晨光/M&G\AJD97354 验收通过
8 徽霸 HB-518/519 扫把簸箕套装软毛 (单位:套) 2 48.0 徽霸\HB-518/519 验收通过
9 齐心 B2174 B2174 四格资料架 265*323*310mm (单位:个) 2 50.0 齐心/Comix\B2174 验收通过
10 齐心 C4509软面抄B5/50 20 70.0 齐心/Comix\C4509 验收通过
11 得力 1559 语音计算器 2 84.0 得力/deli\1559 验收通过
12 霞光 塑封膜A4 塑封膜7丝 5 190.0 霞光\塑封膜A4 验收通过
13 得力 0018 3# 回形针别针/回形针/大头针 (单位:盒) 5 7.5 得力/deli\0018 验收通过
14 得力 6821 记号笔(黑) 5 6.0 得力/deli\6821 验收通过
15 齐心 B3636 6#(15mm)60只一盒票夹/长尾夹 3 28.5 齐心/Comix\B3636 验收通过
16 齐心 C330 A4 文件袋按扣档案袋办公文档收纳袋 (单位:个) 20 38.0 齐心/Comix\C330 验收通过
17 齐心 B3635 5# 19mm 40只/盒 票夹/长尾夹 (单位:盒) 3 43.5 齐心/Comix\B3635 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 姜蕾蕾
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