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一、 *采购人名称: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司
二、 *履约供应商名称: 合肥宝春商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 271*开通会员可解锁*61257
四、 *合同编号: 30994653
五、 *验收单位: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DT100G3 16G U盘 | 1 | 35.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 16G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 得力 办公指纹考勤机 2250 | 1 | 173.0 | 得力/deli\2250 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 晨光/M&G K35 0.5mm中性笔 按动笔 12支/盒 | 2 | 48.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MF6305 晨光/M&G MF6305 橡皮 | 5 | 4.0 | 晨光/M&G\MF6305 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 Q7 0.5mm 12支/盒 风速中性笔签字笔水性笔 | 120 | 120.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 7102 21g 固体胶胶棒 (单位:支) | 10 | 25.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AJD97354 双面 泡 棉 胶 24mm*5y双面胶 | 30 | 75.0 | 晨光/M&G\AJD97354 | 验收通过 | |
| 8 | 徽霸 HB-518/519 扫把簸箕套装软毛 (单位:套) | 2 | 48.0 | 徽霸\HB-518/519 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B2174 B2174 四格资料架 265*323*310mm (单位:个) | 2 | 50.0 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 C4509软面抄B5/50 | 20 | 70.0 | 齐心/Comix\C4509 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 1559 语音计算器 | 2 | 84.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 12 | 霞光 塑封膜A4 塑封膜7丝 | 5 | 190.0 | 霞光\塑封膜A4 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 3# 回形针别针/回形针/大头针 (单位:盒) | 5 | 7.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6821 记号笔(黑) | 5 | 6.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3636 6#(15mm)60只一盒票夹/长尾夹 | 3 | 28.5 | 齐心/Comix\B3636 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 C330 A4 文件袋按扣档案袋办公文档收纳袋 (单位:个) | 20 | 38.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 B3635 5# 19mm 40只/盒 票夹/长尾夹 (单位:盒) | 3 | 43.5 | 齐心/Comix\B3635 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |