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一、 *采购人名称: 芜湖市碧桂园幼儿园
二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店
三、 *采购项目编号: 28*开通会员可解锁*29139
四、 *合同编号: 31242132
五、 *验收单位: 芜湖市碧桂园幼儿园
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 刷子 地刷 1把 | 5 | 50.0 | 无品牌\地刷 | 验收通过 | |
| 2 | 不锈钢勺子 1个 | 120 | 300.0 | 无品牌\不锈钢勺子 | 验收通过 | |
| 3 | 304不锈钢杯子 口杯 1个 | 120 | 600.0 | 无品牌\304不锈钢杯子 | 验收通过 | |
| 4 | 围裙 1个 | 15 | 225.0 | 无品牌\围裙 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 加绒橡胶手套 家务手套 1双 | 40 | 280.0 | 妙洁/magic\加绒橡胶手套 | 验收通过 | |
| 6 | 洁丽雅 幼儿毛巾 毛巾/面巾/方巾 1条 | 240 | 960.0 | 洁丽雅/grace\幼儿毛巾 | 验收通过 | |
| 7 | 爱特福 84消毒液 468ml 1瓶 | 30 | 150.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 8 | 茶花 宿舍墙面粘贴钩子 挂钩 1个 | 200 | 200.0 | 茶花\宿舍墙面粘贴钩子 | 验收通过 | |
| 9 | 洁云 1024701 平板卫生纸 1包 | 100 | 800.0 | 洁云\1024701 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |