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一、 *采购人名称: 亳州市谯城区十河学区中心学校
二、 *履约供应商名称: 亳州市三元办公用品有限公司
三、 *采购项目编号: 261*开通会员可解锁*47328
四、 *合同编号: 31437917
五、 *验收单位: 亳州市谯城区十河学区中心学校
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小灵精 7401 笔袋 | 4 | 100.0 | 小灵精\7401 | 验收通过 | |
| 2 | 希乐 水杯男女学生大容量吸管杯 定制/广告杯 | 2 | 72.0 | 希乐\塑料水杯 | 验收通过 | |
| 3 | 文印保 兄弟2115/联想2020 碳粉 适用兄弟2140 7340 7360联想2200 7400 黑色墨粉/碳粉 | 10 | 500.0 | 文印保\兄弟2115/联想2020 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7101 固体胶 胶棒 | 3 | 45.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 22015 A4发票版会计凭证盒 加厚牛皮纸 费用报销单记账凭证封面档案盒子 | 200 | 700.0 | 得力/deli\22015 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7949 会议记录本 | 6 | 102.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |