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一、 *采购人名称: 芜湖市公用事业管理处
二、 *履约供应商名称: 芜湖众有商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 264*开通会员可解锁*47178
四、 *合同编号: 31258475
五、 *验收单位: 芜湖市公用事业管理处
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪TF卡 存储卡 32G | 1 | 56.0 | 闪迪/Sandisk\闪迪TF卡 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 40751 读卡器 | 1 | 29.0 | 绿联/Ugreen\40751 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPK4901A 中性笔 | 5 | 240.0 | 晨光/M&G\AGPK4901A | 验收通过 | |
| 4 | 多利 A4 70g 多利 A4 70g 复印纸 500张/包 8包/箱 | 10 | 1780.0 | 多利/duolli\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 纸箱 | 10 | 85.0 | 无品牌\定制 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 回形针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 白板 | 1 | 85.0 | 得力/deli\7870 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |