安徽省军区(主管预算单位)关于平板电脑数据线的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-07-24
发布于
安徽合肥
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公告内容
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公告详情
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一、 *采购人名称: 安徽省军区(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: 安徽守则商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 227*开通会员可解锁*33376

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 安徽省军区(主管预算单位)

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 多普勒 连接线 1 45.0 多普勒\2.0打印机线 验收通过
2 富光 GL-22 玻璃杯 0 0.0 富光\GL-22 验收通过
3 立思辰 TK-00 墨盒 3 870.0 立思辰/LANXUM\TK-00 验收通过
4 五月花 马桶拔 60 840.0 五月花\马桶拔 验收通过
5 新飞 空调挡风板 60 900.0 新飞/Frestec\挡风板 验收通过
6 欧式方形透明玻璃烟灰缸 5 65.0 无品牌\烟灰缸 验收通过
7 谋福 警戒带线安全隔离警示线 2 60.0 谋福\警戒线 验收通过
8 安赛瑞 黑黄警示胶带 地板胶带( 10cm黑黄色)长16米 2 22.0 安赛瑞\反光警示胶带 验收通过
9 冰禹 泡钉 6 48.0 冰禹\钉 验收通过
10 得力 8203 卷尺 1 10.0 得力/deli\8203 验收通过
11 妙洁 MDCA50 纸杯 5 50.0 妙洁/magic\MDCA50 验收通过
12 鸣固 收纳桶 垃圾桶 3 435.0 鸣固\收纳桶 验收通过
13 得力 18816 背心垃圾袋 100 450.0 得力/deli\18816 验收通过
14 美家日记 38*56cm 垃圾袋90*100cm/50只 2 50.0 美家日记\38*56cm 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 陈翔宇
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