亳州学院关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-06-26
发布于
安徽亳州
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 亳州学院

二、 *履约供应商名称: 亳州市秦格商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 263*开通会员可解锁*55425

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 亳州学院

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7107 胶棒 11 27.5 得力/deli\7107 验收通过
2 京喜 收纳架 2 312.0 京喜\桌下收纳架 验收通过
3 得力 5100 资料册 30 1050.0 得力/deli\5100 验收通过
4 齐富 白板 1 270.0 齐富/QIFU\白板 验收通过
5 得力 文件框,置物架 5 445.0 得力/deli\78988 验收通过
6 倍美家 BMG-1315 保温杯 19 3002.0 倍美家/BEMEGA\BMG-1315 验收通过
7 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 19 608.0 枪手/GUNNER\1器+2液 验收通过
8 得力 9247 板夹 19 190.0 得力/deli\9247 验收通过
9 慧洋 彩色卡纸 8k彩色卡纸 2 90.0 慧洋\彩色卡纸 验收通过
10 得力 0371 订书机 4 116.0 得力/deli\0371 验收通过
11 晨光 AWMT8702A 记号笔,白板笔 8 320.0 晨光/M&G\AWMT8702A 验收通过
12 得力 HM108-48 马克笔 7 448.0 得力/deli\HM108-48 验收通过
13 得力 0037 回形针座/盒 10 50.0 得力/deli\0037 验收通过
14 娃哈哈 矿泉水 10 300.0 娃哈哈\矿泉水 验收通过
15 百利文 BK8614 公文包 19 1425.0 百利文\BK8614 验收通过
16 得力 5501A 文件袋 10 180.0 得力/deli\5501A 验收通过
17 得力 0012 订书钉 5 7.5 得力/deli\0012 验收通过
18 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 19 76.0 得力/deli\7730 验收通过
19 妙洁纸杯228ml 一次性纸杯 20 260.0 妙洁/magic\妙洁纸杯228ml 验收通过
20 得力 8553S 票夹/长尾夹 30 360.0 得力/deli\8553S 验收通过
21 晨光 APYD1K78 PU/PVC笔记本,会议记录本 19 342.0 晨光/M&G\APYD1K78 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 陈宁
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