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一、 *采购人名称: 芜湖市数据资源管理局
二、 *履约供应商名称: 安徽博豪信息技术有限公司
三、 *采购项目编号: 243*开通会员可解锁*66142
四、 *合同编号: 31275433
五、 *验收单位: 芜湖市数据资源管理局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大卫 M11 胶棉拖把 滚轮式 | 50 | 3250.0 | 大卫\M11 | 验收通过 | |
| 2 | 不锈钢保温壶 1.5L 热水壶 | 50 | 2600.0 | 国产\不锈钢 | 验收通过 | |
| 3 | 洁丽雅 8992 洁丽雅/grace 8992毛巾加厚全棉成人面巾柔软精品洗脸巾 毛巾/面巾/方巾 | 100 | 1800.0 | 洁丽雅/grace\8992 | 验收通过 | |
| 4 | 爱特福 爱特福 84消毒液 468ml/瓶 家居消毒液 | 120 | 660.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 得力卷笔刀 0576双孔小型转笔刀笔刨 卷/削笔器 | 200 | 400.0 | 得力/deli\0576 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g瓶 | 60 | 840.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 7 | 挪之盾 抹布 吸水布 | 200 | 1000.0 | 挪之盾\30*70cm 蓝色 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 7938 25K90张活页笔记本替芯 活页替芯 | 400 | 2500.0 | 得力/deli\7938 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |