芜湖市新淮中心小学关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-01-02
发布于
安徽芜湖
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 芜湖市新淮中心小学

二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店

三、 *采购项目编号: 29*开通会员可解锁*34077

四、 *合同编号: 31246639

五、 *验收单位: 芜湖市新淮中心小学

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蓝蜗牛 A4 80g 打印/复印纸 1箱 6 1020.0 蓝蜗牛\A4 80g 验收通过
2 得力 3721 U盘 1个 5 160.0 得力/deli\3721 验收通过
3 得力 DLSX-6688 中性笔 1支 100 80.0 得力/deli\DLSX-6688 验收通过
4 得力 DLSX-6688 中性笔 1支 200 160.0 得力/deli\DLSX-6688 验收通过
5 得力 72492 板夹 1个 20 160.0 得力/deli\72492 验收通过
6 维达 V2607 抽纸 1包 144 720.0 维达/Vinda\V2607 验收通过
7 得力 S08-C 中性笔 1支 120 240.0 得力/deli\S08-C 验收通过
8 得力 S08-C 中性笔 1支 120 240.0 得力/deli\S08-C 验收通过
9 茶花 红桶 水桶 1个 10 100.0 茶花\红桶 验收通过
10 得力 0012 订书钉 1盒 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
11 晨光 AICW8807 文房墨汁 1瓶 2 30.0 晨光/M&G\AICW8807 验收通过
12 得力 S555 记号笔 1支 10 10.0 得力/deli\S555 验收通过
13 得力 9586 垃圾袋 1卷 60 300.0 得力/deli\9586 验收通过
14 洁丽雅 7410 抹布 1条 50 250.0 洁丽雅/grace\7410 验收通过
15 得力 3151 PU/PVC笔记本 1本 20 360.0 得力/deli\3151 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 陈金星
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