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一、 *采购人名称: 芜湖市新淮中心小学
二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店
三、 *采购项目编号: 29*开通会员可解锁*34077
四、 *合同编号: 31246639
五、 *验收单位: 芜湖市新淮中心小学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝蜗牛 A4 80g 打印/复印纸 1箱 | 6 | 1020.0 | 蓝蜗牛\A4 80g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3721 U盘 1个 | 5 | 160.0 | 得力/deli\3721 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DLSX-6688 中性笔 1支 | 100 | 80.0 | 得力/deli\DLSX-6688 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DLSX-6688 中性笔 1支 | 200 | 160.0 | 得力/deli\DLSX-6688 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 72492 板夹 1个 | 20 | 160.0 | 得力/deli\72492 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2607 抽纸 1包 | 144 | 720.0 | 维达/Vinda\V2607 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S08-C 中性笔 1支 | 120 | 240.0 | 得力/deli\S08-C | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S08-C 中性笔 1支 | 120 | 240.0 | 得力/deli\S08-C | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 红桶 水桶 1个 | 10 | 100.0 | 茶花\红桶 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 1盒 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AICW8807 文房墨汁 1瓶 | 2 | 30.0 | 晨光/M&G\AICW8807 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S555 记号笔 1支 | 10 | 10.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9586 垃圾袋 1卷 | 60 | 300.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 14 | 洁丽雅 7410 抹布 1条 | 50 | 250.0 | 洁丽雅/grace\7410 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 1本 | 20 | 360.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |