合肥市文学艺术策展中心关于鞋套的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-12-24
发布于
安徽合肥
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公告内容
项目编号
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采购单位
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一、 *采购人名称: 合肥市文学艺术策展中心

二、 *履约供应商名称: 合肥满川信息科技有限公司

三、 *采购项目编号: 267*开通会员可解锁*37999

四、 *合同编号: 31250869

五、 *验收单位: 合肥市文学艺术策展中心

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 鞋套 20 232.0 得力/deli\19800 验收通过
2 得力 5016 板夹 20 220.0 得力/deli\5016 验收通过
3 得力 30400 双面胶带 20 24.0 得力/deli\30400 验收通过
4 得力 5681 档案盒 12 86.4 得力/deli\5681 验收通过
5 得力 5953 档案袋 1 11.0 得力/deli\5953 验收通过
6 得力 5910 得力/deli 5910 防水袋 12 25.2 得力/deli\5910 验收通过
7 得力 71070 橡皮 18 54.0 得力/deli\71070 验收通过
8 南孚 电池/电力配件 11 88.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
9 得力 30028 胶带/胶纸/胶条 12 7.2 得力/deli\30028 验收通过
10 得力 S01 得力S01中性笔0.5mm弹簧头 4 86.4 得力/deli\S01 验收通过
11 得力 S01 得力S01中性笔0.5mm弹簧头 2 43.2 得力/deli\S01 验收通过
12 清风 BR34MJ 抽纸 1 192.0 清风/qingfeng\BR34MJ 验收通过
13 得力 33602 双面胶带 10 145.0 得力/deli\33602 验收通过
14 得力 8203 卷尺 4 42.0 得力/deli\8203 验收通过
15 得力 30333 胶带/胶纸/胶条 1 51.6 得力/deli\30333 验收通过
16 得力 5683 档案盒 36 270.0 得力/deli\5683 验收通过
17 蓝月亮 500g*1 洗手液 8 112.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
18 得力 6600ES 黑 中性笔黑色12支/盒 3 39.6 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
19 南孚 5号 南孚五号电池 5号1粒 普通干电池 52 130.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
20 得力 垃圾袋 10 40.0 得力/deli\18817 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 合肥市文学艺术策展中心
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