合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-12-29
发布于
安徽合肥
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公告内容
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公告详情
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一、 *采购人名称: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

二、 *履约供应商名称: 合肥宝春商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 271*开通会员可解锁*07727

四、 *合同编号: 31222716

五、 *验收单位: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5683 A4 55mm 239*317*55mm 档案盒 (单位:个) 40 280.0 得力/deli\5683 验收通过
2 册宣 条纹地垫 条纹地垫1.2米宽*15米 2 828.0 册宣\条纹地垫 验收通过
3 晨光 k35 晨光/M&G K35 0.5mm中性笔 按动笔 12支/盒 3 64.5 晨光/M&G\k35 验收通过
4 得力 7102固体胶(白色)(21g/ 4 6.0 得力/deli\7102 验收通过
5 清风 BWA10C 纯水湿巾10片装 30 114.0 清风/qingfeng\BWA10C 验收通过
6 FASOLA 100支 棉 签 30 390.0 FASOLA\100支 验收通过
7 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 (单位:瓶) 10 220.0 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml 验收通过
8 齐心 B3635 5# 19mm 40只/盒 票夹/长尾夹 (单位:盒) 2 20.0 齐心/Comix\B3635 验收通过
9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 姜蕾蕾
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