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一、 *采购人名称: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司
二、 *履约供应商名称: 合肥宝春商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 271*开通会员可解锁*07727
四、 *合同编号: 31222716
五、 *验收单位: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5683 A4 55mm 239*317*55mm 档案盒 (单位:个) | 40 | 280.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 2 | 册宣 条纹地垫 条纹地垫1.2米宽*15米 | 2 | 828.0 | 册宣\条纹地垫 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 晨光/M&G K35 0.5mm中性笔 按动笔 12支/盒 | 3 | 64.5 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102固体胶(白色)(21g/ | 4 | 6.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 BWA10C 纯水湿巾10片装 | 30 | 114.0 | 清风/qingfeng\BWA10C | 验收通过 | |
| 6 | FASOLA 100支 棉 签 | 30 | 390.0 | FASOLA\100支 | 验收通过 | |
| 7 | 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 (单位:瓶) | 10 | 220.0 | 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3635 5# 19mm 40只/盒 票夹/长尾夹 (单位:盒) | 2 | 20.0 | 齐心/Comix\B3635 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |