安徽省军区(主管预算单位)关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-01-07
发布于
安徽合肥
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公告内容
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公告详情
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一、 *采购人名称: 安徽省军区(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: 合肥晟来电子科技有限公司

三、 *采购项目编号: 249*开通会员可解锁*80381

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 安徽省军区(主管预算单位)

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 A4 70g 打印/复印纸 2 370.0 清风/qingfeng\A4 70g 验收通过
2 得力 S01 中性笔 5 110.0 得力/deli\S01 验收通过
3 玛丽 A4 70g 彩色复印纸 2 17.0 玛丽\A4 70g 验收通过
4 南孚 5号电池8粒 普通干电池 3 60.0 南孚/NANFU\5号电池8粒 验收通过
5 得力 8564 票夹/长尾夹 3 34.5 得力/deli\8564 验收通过
6 得力 8563 票夹/长尾夹 5 47.5 得力/deli\8563 验收通过
7 公牛 GN-109K 3M 多功能插座 2 151.0 公牛/BULL\GN-109K 3M 验收通过
8 晨光 ASS91320 美工刀 18MM 颜色随机 2 22.0 晨光/M&G\ASS91320 验收通过
9 得力 6009 剪刀 180mm 颜色随机 3 18.0 得力/deli\6009 验收通过
10 得力 0012 订书钉 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
11 杰思特 JT-CL2451/CB2325/CX228(通用版) 粉盒 4 640.0 杰思特/JEAST\JT-CL2451/CB2325/CX228(通用版) 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 鞠建
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