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公告编号:2025-015
证券代码:
837173 证券简称:华瑞达 主办券商:财通证券
华瑞达包装材料股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所应保证其提供、报送或
披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
公司拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为
2025 年度的审计机
构。
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 10 月 31 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北
区 1-1-2205-1
首席合伙人:邓超
2024 年度末合伙人数量:48 人
2024 年度末注册会计师人数:287 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:137 人
2024 年收入总额(经审计)
:31,555.40 万元
2024 年审计业务收入(经审计)
:25,092.21 万元
2024 年证券业务收入(经审计)
:9,972.20 万元
2024 年上市公司审计客户家数:28 家
公告编号:2025-015
2024 年挂牌公司审计客户家数:120 家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业:
行业代码
行业门类
C
制造业
I
信息传输、软件和信息技术服务业
L
租赁和商务服务业
B
采矿业
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业:
行业代码
行业门类
C
制造业
I
信息传输、软件和信息技术服务业
M
科学研究和技术服务业
F
批发和零售业
E
建筑业
2024 年上市公司审计收费:2,438.00 万元
2024 年挂牌公司审计收费:1,996.86 万元
2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数:18 家
2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:57 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:0.00 万元
职业保险累计赔偿限额:6000 万元
近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及
当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律
公告编号:2025-015
监管措施 2 次和纪律处分 1 次。
24 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 9 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 9 次和纪律处分
2 次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:陈春波女士,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
合伙人兼浙江分所副所长,中国注册会计师。具有二十多年会计师事务所执业经
历,专业经验丰富。于 2003 年起从事注册会计师职业,至今参与过多家上市公
司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,具有相应专
业胜任能力。 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数。
拟签字注册会计师:钱斯依女士,从事审计行业 11 年,2017 年成为中国注
册会计师,主持多家大型国有企业发债、新三板公司审计业务,积累了丰富的审
计经验,具备相应的专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人:赵光先生,2011 年成为中国注册会计师,2019 年
开始从事上市公司审计业务,2013 年开始在立信中联执业,2025 年开始为公司
提供审计服务;近三年复核超过 6 家上市公司年报审计项目,具备相应的专业
胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完
整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:
序号
姓名
处理处罚
日期
处理处罚
类型
实施单位
事由及处理处罚情况
1
陈春波
2025 年 11
月 19 日
行政处罚
上海监管局
因上海易连 2021、2022
年年报审计执业未勤勉
尽责违法违规行为
3.独立性
公告编号:2025-015
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字项目合伙人、拟签字注册
会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期(2025)审计收费 14 万元,其中年报审计收费 14 万元。
上期(2024)审计收费 14 万元,其中年报审计收费 14 万元。
审计收费定价系按照拟参与项目各级别人员工时费用并经双方友好协商基
础上定价,不损害股东的合法权益。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称:嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)
已提供审计服务年限:3 年
上年度审计意见类型:标准无保留意见
不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务
所的情况。
(二)拟变更会计师事务所原因
□前任会计师事务所被立案调查
□前任会计师事务所主动辞任
□前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
√实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
□满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
□与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
□其他原因
(三)挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已确认
就本次变更事宜无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况
公告编号:2025-015
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议,以 5 票同意,0 票
反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
,公
司改聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构,
负责公司财务报告审计工作。
(二)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议》
华瑞达包装材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日