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一、 *采购人名称: 邵阳市隆回县金石桥镇中心小学
二、 *履约供应商名称: 隆回县金石桥镇英才文具店
三、 *采购项目编号: 23211*开通会员可解锁*55
四、 *合同编号: 52505588
五、 *验收单位: 邵阳市隆回县金石桥镇中心小学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双丰 80*100 垃圾袋36L黑色加厚一次性垃圾袋 | 50 | *开通会员可解锁*.0 | 双丰\80*100 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8948 闹钟/挂钟 | 26 | 2288.0 | 得力/deli\8948 | 验收通过 | |
| 3 | 光达 1*开通会员可解锁**900 少先队队旗袖章臂章红领巾 | *开通会员可解锁* | 1000.0 | 光达\1*开通会员可解锁**900 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 60 | 227.4 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 裁判用具口哨 | 10 | 120.0 | 得力/deli\F1306 | 验收通过 | |
| 7 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 100 | 299.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力 8463 钢直尺 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 9 | 得力17854LED笔筒台灯 | 1 | 168.0 | 得力/deli\17854 | 验收通过 | |
| 10 | 星辉 费花名册 费用单据整理凭证 出差旅费报销明细表 | 2 | 8.0 | 星辉/RASTAR\1015 | 验收通过 | |
| 11 | 星辉 费花名册 费用单据整理凭证 出差旅费报销明细表 | 2 | 8.0 | 星辉/RASTAR\1015 | 验收通过 | |
| 12 | 得力意见箱 | 1 | 118.0 | 得力/deli\50804 | 验收通过 | |
| 13 | 费用单据整理凭证 | 10 | 40.0 | 星辉/RASTAR\2020 | 验收通过 | |
| 14 | 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 50 | *开通会员可解锁*.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |