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一、 *采购人名称: 株洲市第三中学
二、 *履约供应商名称: 株洲市飞云文体经营部
三、 *采购项目编号: 28*开通会员可解锁*40159
四、 *合同编号: 63234614
五、 *验收单位: 株洲市第三中学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABB904D3B17 手提文件袋 | 200 | 1000.0 | 晨光/M&G\ABB904D3B17 | 验收通过 | |
| 2 | 晶明 20kg 家居消毒液 家居84消毒液 | 2 | 170.0 | 晶明\20kg | 验收通过 | |
| 3 | 正招 雨衣 加厚加大雨衣 | 1 | 85.0 | 正招\雨衣 | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 | 48 | 240.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5506 文件袋 | 250 | 450.0 | 得力/deli\5506 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9392 入库单 | 10 | 20.0 | 得力/deli\9392 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9391 出库单 | 10 | 20.0 | 得力/deli\9391 | 验收通过 | |
| 8 | 三益档案 5872 凭证盒 | 100 | 200.0 | 三益档案/SANISY\5872 | 验收通过 | |
| 9 | 三益档案 167 凭证包角 | 2 | 4.0 | 三益档案/SANISY\167 | 验收通过 | |
| 10 | 佳茉 荧光棒 | 1000 | 250.0 | 佳茉\七彩荧光棒 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 24830 奖状/证书 | 300 | 81.0 | 得力/deli\24830 | 验收通过 | |
| 12 | 启恒 1206 奖状/证书 | 200 | 80.0 | 启恒\1206 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 N241-2(1/2CS) 打印/复印纸 | 3 | 174.0 | 得力/deli\N241-2(1/2CS) | 验收通过 | |
| 14 | 得力 橡皮筋 | 5 | 29.5 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 96.0 | 得力/deli\30205 | 验收通过 | |
| 17 | 不干胶标签 | 10 | 80.0 | 兴利\24-1 | 验收通过 | |
| 18 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 | 80 | 280.0 | 李字\檀香型 10单盘装 | 验收通过 | |
| 19 | 金录22-584 会计凭证封底封面 | 2 | 20.0 | 金录\22-584 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 1 | 5.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |