株洲市第三中学关于文件袋的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-12-24
发布于
湖南株洲
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公告内容
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 株洲市第三中学

二、 *履约供应商名称: 株洲市飞云文体经营部

三、 *采购项目编号: 28*开通会员可解锁*40159

四、 *合同编号: 63234614

五、 *验收单位: 株洲市第三中学

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ABB904D3B17 手提文件袋 200 1000.0 晨光/M&G\ABB904D3B17 验收通过
2 晶明 20kg 家居消毒液 家居84消毒液 2 170.0 晶明\20kg 验收通过
3 正招 雨衣 加厚加大雨衣 1 85.0 正招\雨衣 验收通过
4 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 48 240.0 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g 验收通过
5 得力 5506 文件袋 250 450.0 得力/deli\5506 验收通过
6 得力 9392 入库单 10 20.0 得力/deli\9392 验收通过
7 得力 9391 出库单 10 20.0 得力/deli\9391 验收通过
8 三益档案 5872 凭证盒 100 200.0 三益档案/SANISY\5872 验收通过
9 三益档案 167 凭证包角 2 4.0 三益档案/SANISY\167 验收通过
10 佳茉 荧光棒 1000 250.0 佳茉\七彩荧光棒 验收通过
11 得力 24830 奖状/证书 300 81.0 得力/deli\24830 验收通过
12 启恒 1206 奖状/证书 200 80.0 启恒\1206 验收通过
13 得力 N241-2(1/2CS) 打印/复印纸 3 174.0 得力/deli\N241-2(1/2CS) 验收通过
14 得力 橡皮筋 5 29.5 得力/deli\3214 验收通过
15 南孚 5号电池 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
16 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 12 96.0 得力/deli\30205 验收通过
17 不干胶标签 10 80.0 兴利\24-1 验收通过
18 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 80 280.0 李字\檀香型 10单盘装 验收通过
19 金录22-584 会计凭证封底封面 2 20.0 金录\22-584 验收通过
20 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 1 5.0 得力/deli\6009 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 杨明
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