长沙市医疗保障事务中心关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-09-08
发布于
湖南长沙
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公告内容
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一、 *采购人名称: 长沙市医疗保障事务中心

二、 *履约供应商名称: 湖南铁泥笆电子商务有限公司

三、 *采购项目编号: 27811*开通会员可解锁*64

四、 *合同编号: 58808566

五、 *验收单位: 长沙市医疗保障事务中心

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛 财务证明用品 100 *开通会员可解锁*.0 西玛/simaa\6501-封口 验收通过
2 梅花 自行车锁 3 66.0 梅花\150 验收通过
3 欧洁 100ml 家居消毒液 14 96.6 欧洁\100ml 验收通过
4 晨光AGPK3507A 按动中性笔 72 201.6 晨光/M&G\AGPK3507A 验收通过
5 维达 V2239-B 抽纸6包/提 48 1080.0 维达/Vinda\V2239-B 验收通过
6 得力 6250 得力6250直尺50cm尺子(只) 2 5.8 得力/deli\6250 验收通过
7 得力 垃圾桶桌面用小号 1 16.0 得力\9555 验收通过
8 维克奇 纸杯 16 316.8 维克奇\加厚型 验收通过
9 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大卷纸 48 955.2 维达/Vinda\VS4491 验收通过
10 中性笔 得力A15中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) 5 174.0 得力/deli\A15 验收通过
11 齐心 B3632 齐心 B3632长尾票夹 2# 41mm 24只/筒配 单位:筒 10 150.0 齐心/Comix\B3632 验收通过
12 得力19205纸杯(白)(228ml)(100只/包)(100129291PCS) 20 399.6 得力/deli\19205白 验收通过
13 得力 得力71097办公黑橡皮(黑) 24 24.0 得力/deli\71097 验收通过
14 胶棒 得力6372固体胶(白)(4支/盒) 3 30.0 得力/deli\6372 验收通过
15 得力909笔筒(黑)(只) 2 18.62 得力/deli\909 验收通过
16 得力 31001 免水洗抗菌洗手液 原香型 240mL(瓶) DDL 10 189.0 得力/deli\31001 验收通过
17 得力18816垃圾袋(黄)(30只/卷) 30 194.4 得力/deli\18816 验收通过
18 印油/印泥/印台 得力9879光敏印油(红)(瓶) 2 18.0 得力/deli\9879 验收通过
19 得力5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) 5 45.5 得力\5623ES 验收通过
20 得力5624ES_75mm档案盒(蓝)(个) 12 174.0 得力/deli\5624ES 验收通过
21 电源插座 得力18168-05延长线插座(白) 1 58.33 得力/deli\18168-05 验收通过
22 普通干电池 得力18501碱性电池(黑)(单位:卡) 17 144.5 得力/deli\18501 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 郭步行
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