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一、 *采购人名称: 龙山县桂塘镇人民政府
二、 *履约供应商名称: 龙山县涂艳文具店
三、 *采购项目编号: 26711*开通会员可解锁*16
四、 *合同编号: 58304614
五、 *验收单位: 龙山县桂塘镇人民政府
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR250-24R 抽纸 | 3 | *开通会员可解锁*.0 | 洁柔/C&S\PR250-24R | 验收通过 | |
| 2 | 金典 铆管/装订管 | 2 | 200.0 | 金典/Golden\订机铆管5.2mm | 验收通过 | |
| 3 | 得力 21516 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 80.0 | 得力/deli\21516 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 2839 收纳箱 | 4 | 300.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5605 档案盒 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5605 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5913 拉杆文件夹 | 30 | 90.0 | 得力/deli\5913 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG7106 胶棒 | 2 | 144.0 | 晨光/M&G\MG7106 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 六联文件栏 | 2 | 50.0 | 得力/deli\9197 | 验收通过 | |
| 9 | 用友表单 A4平行记账凭证 | 6 | 1200.0 | 用友表单\A4平行记账凭证 | 验收通过 | |
| 10 | 莱特 差旅费用报销单 | 12 | 540.0 | 莱特\差旅费用报销单 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光/M&G ASSN2221 剪刀 | 4 | 32.0 | 晨光/M&G\ASSN2221 | 验收通过 | |
| 12 | 莱特 原始凭证粘贴单 | 10 | 450.0 | 莱特\原始凭证粘贴单 | 验收通过 | |
| 13 | 莱特 经费支出报销单 | 12 | 540.0 | 莱特\经费支出报销单 | 验收通过 | |
| 14 | 西玛(SIMAA)A4凭证盒 a4记账凭证纸会计档案凭证盒 SZ600335 | 6 | 1800.0 | 西码\SZ600335 | 验收通过 | |
| 15 | 莱特 现金日记账 6*开通会员可解锁*S 16K | 1 | 18.0 | 莱特\6*开通会员可解锁*S | 验收通过 | |
| 16 | 公牛/BULL GN-402 电源插座 | 2 | 90.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光/M&G ARP57501 中性笔签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒 (支) | 3 | 195.0 | 晨光/M&G\ARP57501 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 快干印台 9864 | 2 | 30.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |