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一、 *采购人名称: 岳阳市住房公积金管理中心
二、 *履约供应商名称: 岳阳市岳阳楼区银像数码科技商行
三、 *采购项目编号: 26811*开通会员可解锁*05
四、 *合同编号: 55522464
五、 *验收单位: 岳阳市住房公积金管理中心
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9863 印油/印泥/印台 | 6 | 33.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 50.0 | 得力/deli\7602 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力 3846 空心钻装订机刀头装订机配件 | 4 | 232.0 | 得力/deli\3846 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 财务装订机透明装订铆管装订机配套耗材(100根/盒) 3832 装订机配件 | 3 | 450.0 | 得力/deli\3832 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 74295 得力 直液式中性笔 | 48 | 240.0 | 得力/deli\74295 | 验收通过 | |
| 6 | 金荷A3 70g 打印/复印纸 | 5 | 1100.0 | 金荷\金荷A3 70g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |