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一、 *采购人名称: 攸县皇图岭镇中心小学
二、 *履约供应商名称: 攸县皇图岭镇老兵哥超市
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*752391
四、 *合同编号: 57386265
五、 *验收单位: 攸县皇图岭镇中心小学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 记号笔 带芯 | 10 | 126.0 | 晨光/M&G\记号笔 | 验收通过 | |
| 2 | 用友 A4总分类账(明细账) 财务证明用品 | 1 | 159.9 | 用友/yonyou\70g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A4打印纸复印纸一箱 纸类标签 | 2 | 460.0 | 晨光/M&G\- | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 无线键盘鼠标套装 网络配件 | 3 | 177.0 | 惠普/HP\无线键盘鼠标套装 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 胶水 文具套装/礼盒 | 13 | 181.87 | 得力/deli\胶水 | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 u盘 64GB 网络配件 | 5 | 349.5 | 金士顿/Kingston\- | 验收通过 | |
| 7 | 散纸(平板卫生纸) 日常护理 | 10 | 350.0 | A\散装 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 文件盒 A4档案盒 蓝色/黑色 文件资料整理盒 带纸压夹 办公收纳盒文件盒 ADM94745 | 10 | 300.0 | 晨光/M&G\ADM94745 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 2 | 4.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 0.5 中性笔 | 5 | 50.0 | 晨光/M&G\0.5 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 24/6 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光文件P4联收纳盒 | 4 | 120.0 | 晨光\94745 | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮84消毒液 | 4 | 48.0 | 蓝月亮/Blue moon\600克 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7674 胶装本 A5/60页 (单位:本) 混色 | 40 | 240.0 | 得力/deli\7674 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |