长沙市黄龙小学关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-11-17
发布于
湖南长沙
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公告内容
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 长沙市黄龙小学

二、 *履约供应商名称: 长沙县星沙科美家具商行

三、 *采购项目编号: 22711*开通会员可解锁*11

四、 *合同编号: 61411164

五、 *验收单位: 长沙市黄龙小学

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 8553 小号票夹/长尾夹 20 240.0 得力/deli\8553 验收通过
2 得力 8551 大号彩色长尾票夹 20 310.0 得力/deli\8551 验收通过
3 得力 8552 中号彩色长尾票夹 20 310.0 得力/deli\8552 验收通过
4 得力 7837 得力/deli 7837 板擦 80 360.0 得力/deli\7837 验收通过
5 得力 30013 胶带/胶纸/胶条 40 80.0 得力/deli\30013 验收通过
6 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 40 400.0 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 验收通过
7 得力 7121 胶棒 40 80.0 得力/deli\7121 验收通过
8 得力 63107 文件夹 100 200.0 得力/deli\63107 验收通过
9 日新 大号 垃圾袋 6 1680.0 日新\大号 验收通过
10 半球 电热水壶 304不锈钢电水壶 1.8L容量烧水壶电热水壶 电热水壶 10 780.0 半球/PESKOE\电热水壶 304不锈钢电水壶 1.8L容量烧水壶电热水壶 验收通过
11 东方 纸杯 纸杯 3 540.0 东方\纸杯 验收通过
12 蓝天 塑料扫把 扫把 35 525.0 蓝天\塑料扫把 验收通过
13 蓝天 塑料扫把 扫把 70 1260.0 蓝天\塑料扫把 验收通过
14 蓝天 塑料扫把 扫把 35 980.0 蓝天\塑料扫把 验收通过
15 蓝天 塑料扫把 扫把 70 1260.0 蓝天\塑料扫把 验收通过
16 蓝天 塑料扫把 扫把 70 1260.0 蓝天\塑料扫把 验收通过
17 李字 蚊香/蚊香液 1 170.0 李字\蚊香 验收通过
18 李字 蚊香/蚊香液 1 180.0 李字\蚊香 验收通过
19 益洁 30*60 抹布 70 350.0 益洁\30*60 验收通过
20 汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 120 720.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋 验收通过
21 九星 洁厕净 洁厕剂 10 550.0 九星\洁厕净 验收通过
22 维达 1400g 卷筒纸 20 3600.0 维达/Vinda\1400g 验收通过
23 晨光 风速Q7 中性笔 70 840.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
24 晨光 风速Q7 中性笔 120 1440.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
25 小蜜蜂 KU-898 扩音器 10 1050.0 小蜜蜂/Burt's Bees\KU-898 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 李平
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